نحوه تهیه پیش فاکتور در حسابداری 1C 8.3

فهرست مطالب:

نحوه تهیه پیش فاکتور در حسابداری 1C 8.3
نحوه تهیه پیش فاکتور در حسابداری 1C 8.3

تصویری: نحوه تهیه پیش فاکتور در حسابداری 1C 8.3

تصویری: نحوه تهیه پیش فاکتور در حسابداری 1C 8.3
تصویری: شاهد هذا الرجل الاخرس علق راسه تحت هذا الحديد وعندما اتى 3 سيارات ودعسو عليه حدثت الكارثة😭😭! 2024, آوریل
Anonim

فاکتور پیش پرداخت - سندی که بر اساس آن خریدار مبلغ مالیات بر ارزش افزوده کسر شده به روش مندرج در فصل 21 قانون مالیات فدراسیون روسیه را از فروشنده می پذیرد. چه مدت طول می کشد تا فاکتور صادر شود؟ چگونه می توان با برنامه 1C حسابداری 8.3 ایجاد فاکتور برای پیش پرداخت را منعکس کرد؟

نحوه تهیه پیش فاکتور در حسابداری 1C 8.3
نحوه تهیه پیش فاکتور در حسابداری 1C 8.3

طبق قوانین مالیاتی ، فاکتور پیش پرداخت باید ظرف 5 روز پس از دریافت پیش پرداخت از خریدار صادر شود. اگر فاکتور در پایان دوره گزارش صادر شود ، یا اگر سند هنگام حمل کالا توسط سازمان مالیاتی صادر شود ، شرکت مشکل دارد.

همچنین ، در صورت پیش پرداخت های متعدد ، به قطعات تقسیم شده ، حسابدار باید همه آنها را از قبل در فاکتور لیست کند.

ثبت فاکتور در حسابداری 1C 8.3

پس از انتقال مبلغ برای تحویل در آینده از خریدار به حساب سازمان ، لازم است قبض وجه را با استفاده از سند "رسید به حساب جاری" منعکس کنید.

  1. مجله "صورتهای بانکی" (بخش "بانک و صندوقدار") را باز کرده و قسمتها را پر کنید:
  2. نوع عملیات (پرداخت از خریدار) ،
  3. ما شماره ثبت و تاریخ را حذف می کنیم (آنها به طور خودکار ایجاد می شوند) ،
  4. پرداخت کننده (سازمانی که از آن پیش پرداخت دریافت شده است) ،
  5. مقدار - "ارسال".
  6. اگر همه کارها به درستی انجام شده باشد ، پیام Дт51 - Кт62.02 "محاسبات پیشرفت های دریافتی" باید تشکیل شود.

نحوه صدور فاکتور برای پیش پرداخت در 1C 8.3

1 راه - دستی

  1. سند "فاکتورهای پیش پرداخت" مستقیماً از "رسیدها به حساب جاری" ایجاد می شود.
  2. برای این کار ، از طریق دکمه "ایجاد بر اساس" "فاکتور صادر شده" را انتخاب کنید.

روش 2 - خودکار

  1. در منو ، برگه "بانک و صندوقدار" ، بخش "ثبت فاکتورها" را باز کنید ؛
  2. در مجله "فاکتورهای پیش پرداخت" ، یک فرم پردازش باز می شود ، جایی که می توانید این فاکتور را ارسال کنید.
  3. دوره ثبت فاکتور ضمیمه شده و دکمه "پر کردن" فشار داده می شود.
  4. در پایین صفحه می توانید تنظیمات مربوط به این پردازش را که توسط خود برنامه انجام می شود ، مشاهده کنید.

تنظیم "شماره فاکتور" شامل موارد زیر است:

  1. شماره گذاری یکنواخت فاکتورهای صادر شده
  2. شماره گذاری جداگانه
  3. حساب ها: Dt62.01 - Kt90.01.1 - بازتاب بدهی
  4. Dt90.03 - Kt68.02 - هزینه مالیات بر ارزش افزوده.

بعد از تمام تنظیمات ، دکمه "اجرا" را فشار می دهیم ، سپس فاکتورهای پیش پرداخت تولید می شوند. بهتر است صحت پر کردن را بررسی کنید ، این بار پشیمان نشوید. فاکتور ایجاد شده با پیشوند "A" ، شماره "A1" نمایش داده می شود. برای این کار ، روی پیوند موجود در پایین صفحه "باز کردن لیست فاکتورها برای پیش پرداخت" کلیک کنید.

چه موقع پیش فاکتور صادر نکنید

  • در صورت دریافت پیش پرداخت به دلیل تحویل های آتی ، که طبق بند 3 بند 17 قوانین تصویب می شود. مصوبه دولت فدراسیون روسیه در تاریخ 26 دسامبر 2011 به شماره 1137:
  • چرخه تولید بیش از 6 ماه داشته باشد ، یا با نرخ مالیات 0٪ مالیات دریافت شود ، یا مشمول مالیات نباشد ، به عنوان مثال از آن آزاد می شوند
  • وزارت دارایی توضیح می دهد که اگر محموله ظرف 5 روز تقویمی از تاریخ دریافت پیش پرداخت در قبال این محموله انجام شود ، صدور پیش پرداخت فاکتور ضروری نیست. این قوانین برای سال 2019 معتبر است.

توصیه شده: